税务登记的申办、变更;普通发票领购;纳税申报;涉税文书制作;税收政策、税务行政复议或行政诉讼的咨询;协助企业所得税汇算、税务登记注销、减免退税手续、财税培训等事项的办理。
【服务内容】
(一)代理纳税申报
代理纳税人、扣缴义务人在发生法定纳税义务后,按照税收法律、法规、规章和规范性文件所规定的期限和内容,在申报期限内,向税务机关提交有关纳税事项的书面报告。纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。
(二) 提供税务咨询
以书面、电话或晤谈的方式,对企业提供税收法律、法规方面的咨询、办税实务方面的咨询、涉税会计处理方面的咨询等。
具体包括以下内容:(1)企业日常生产经营过程中涉税问题的咨询;(2)企业改制、重组、并购、分立等过程中涉税问题的咨询;(3)上市公司重大资产重组、定向增发等方面涉税问题的咨询;(4)涉税方案设计;(5)保证税款支出的准确性、及时性、合理性;(6)其他涉税问题等。
(三) 开展税务审计
税务审计是对税收征纳活动的正确性、合理性和有效性进行的审查、监督和评价。
主要包括:企业所得税汇算清缴审核鉴证、企业所得税税前弥补亏损审核鉴证、企业资产损失所得税税前扣除审核鉴证、企业注销税务登记税收清算审核鉴证、土地增值税清算审核鉴证、上市公司税务审计等。
(四)举办税务培训
中国企业不仅应当关注经营风险,更应关注纳税管理风险。产生税收风险的主要原因是——缺乏税收管理人才。正是人才的缺乏,造成(1)管理者在决策时忽略税务风险;(2)业务部门做业务、签合同时忽略税务规则;(3)财务在交税时无人监管。如此便导致了纳税在企业是失控的,给企业造成巨大的税收风险,这同时也是产生税收风险的主要根源。
我们掌握国家税收最新政策,定期举办税务培训,更新企业的税收观念,提高企业的税收管理水平,协助客户在经营和管理企业时,增加纳税风险意识和纳税管理手段,为企业培养高素质的税收管理人才。
(五)办理税务登记
税务登记是指税务机关根据税法规定,对纳税人的生产经营活动进行登记管理的一项基本制度。税务登记分为设立税务登记、变更税务登记和注销税务登记三种。我们将根据客户需要,代理客户办理上述税务登记。
(六)开展网上税收信息服务
我们将为客户提供我们主办的税务专业网站的用户名和密码,方便客户直接登陆我们的网站获取更多的税务信息。同时,客户也可通过网络答疑的平台,以在线提问的方式与我们的税务专家相互沟通,及时解决疑难问题。